发布时间:2025-08-25 08:32:37浏览次数:
2025年8月22日上午,集团召开市审计局2022—2024年财务收支审计问题整改布置会暨市国资委运营管理情况专项审计问题整改推进会,全面部署审计整改工作,压实整改责任,推动问题整改提质增效。集团党委副书记、总经理龚士东,党委委员、纪委书记陈小伟出席会议并讲话,集团相关部室及子公司负责人参加会议。
会议第一阶段聚焦市审计局财务收支审计整改工作,通报了审计发现的主要问题及整改意见。会上,陈小伟对整改工作作出具体部署,明确整改责任分工、关键节点、工作要求。之后,龚士东强调:一要正确站位,时刻保持清醒认知。牢固树立并落实正确的政绩观,认识到审计整改工作的重要性与严肃性,以严谨的态度和切实的行动推进整改工作。二要分析原因,找准问题症结所在。要剖析问题产生的背景和深层次原因,分清普遍性还是偶发性的问题,从审计发现的问题中自警自省,进一步举一反三,提高解决问题的有效性。三要对症下药,抓实抓好整改防范。围绕“妥善解决老问题”,处理好原则性与灵活性的关系,采取针对性措施,抓具体,具体抓,及早形成问题解决的闭环。围绕“坚决防范新问题”,进一步落实民主集中制原则,完善制度流程,提高智能化监管水平,加强业务能力、职业道德、企业文化和党风廉政建设。他要求,要尽一切可能解决老的问题,而不是再留给后人;同时,要全力防范新的问题留给后人。
会议第二阶段聚焦市国资委专项审计整改推进工作,传达了市国资委关于审计整改情况的通知精神,木材集团、冶炼公司等6家单位详细汇报了具体审计问题整改进展情况、阶段性成效、下步计划。龚士东指出,各单位整改工作总体上推进有序,但仍有个别单位存在整改进度滞后、措施不够具体、长效机制建设不够等问题。他要求各单位进一步增强紧迫感,细化任务、倒排时间、盯紧落实,确保整改工作取得成效,推动集团在规范运营的基础上实现更好发展。(集团纪检监察室)